2024年度湖南省社会科学界联合会部门决算
文章来源:湖南社科网 作者:湖南省社会科学界联合会 时间:2025-09-05 18:41:22目 录
第一部分 湖南省社会科学界联合会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湖南省社会科学界联合会概况
一、部门职责
(一)基本情况
湖南省社会科学界联合会(简称湖南省社科联)是中共湖南省委、省人民政府领导下的全省学术性人民团体,为正厅级单位,是省委、省政府团结和联系广大社会科学工作者的桥梁和纽带,肩负着繁荣和发展全省社会科学事业的牵头职责。
(二)主要职能
(1)推进理论武装。引导全省社科工作者深入研究宣传阐释马克思主义理论,动员人民群众深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,推动党的创新理论入脑入心入行。
(2)服务社团管理。按照国务院《社会团体登记管理条例》的规定,省社科联负责管理省级社科类社会组织。履行省社科联社会组织行业党委职责,指导社科类社会组织开展党建工作。指导市州社科联、县市区社科联、高校社科联工作。
(3)组织课题研究。围绕省委、省政府重大决策部署,开展省社会科学成果评审委员会课题、省社科联智库课题立项工作;接受省委、省政府领导委托任务,开展省情研究和“出题作答”活动,服务重大决策。
(4)组织成果评奖。组织开展省社会科学优秀成果奖、省优秀社会科学专家、省优秀青年社会科学专家的评选和表彰工作。这三项评奖均属省委、省政府奖,两年一届。
(5)组织成果鉴定。对各类申报成果进行省级鉴定,分为国内先进、省内领先、省内先进、通过和不通过五个等级。
(6)开展社科普及。以贯彻落实《湖南省社会科学普及条例》为引领,举办社科普及主题活动周、湖湘大学堂,开展优秀社科普及作品推荐工作,建设社科普及基地和发展志愿者队伍等。
(7)组织学术活动。围绕省委、省政府中心工作,采取走出去、请进来等方式,组织各类社科理论研讨会、座谈会、报告会等,重点组织湖南省社会科学界学术年会,指导全省社科组织开展学术活动。
(8)建设学术阵地。主办《船山学刊》和《湖南社会科学》,编辑《湖南社科研究》《湖南社会科学年鉴》,建设管理“湖南社科”融媒体中心、湖南哲学社会科学大数据平台等。
(9)培养人才队伍。通过各类社科平台和激励机制,发现和培养青年社科人才,宣传和推介优秀社科人才,评定科学传播专业(社科领域)高级职称人才。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
我会现有内设部室七个,分别是办公室、机关党委(人事部)、学会工作部、科研组织部、软科学研究室(省情与对策研究中心)、《湖南社会科学》编辑部、《船山学刊》编辑部。
(二)决算单位构成
我会2024年部门决算汇总公开单位构成为:湖南省社会科学界联合会本级。
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表(公开01表)
二、收入决算表(公开02表)
三、支出决算表(公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开06表)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08表)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)
表格附后
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计3136.28万元。与上年相比,增加28.42万元,增加0.91%,主要是因为本会年中追加二类会议经费及课题等经费。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3058.83万元,其中:财政拨款收入3007.66万元,占98.33%;事业收入51.00万元,占1.66%;其他收入0.17万元,占0.01%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2850.77万元,其中:基本支出2049.06万元,占71.88%;项目支出801.71万元,占28.12%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3041.53万元,与上年相比,12.73万元,增加0.42%,主要是因为本会年中追加二类会议经费及课题等经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2781.85万元,占本年支出合计的97.58%,与上年相比,财政拨款支出增加158.01万元,增加6.02%,主要是因为本会年中追加二类会议经费及课题等经费。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2781.85万元,主要用于以下方面:教育(类)支出21.45万元,占0.77%;科学技术(类)支出2205.59万元,占79.29%;社会保障和就业(类)支出335.56万元,占12.06%;卫生健康(类)支出103.80万元,占3.73%;农林水(类)支出3.03万元,占0.11%;住房保障(类)支出112.42万元,占4.04%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为2742.98万元,支出决算数为2781.85万元,完成年初预算的101.42%,其中:支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加二类会议经费及课题等经费。
1.教育支出(类)
普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元,年中追加4.00万元,支出决算为4.00万元,因年初预算为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加课题经费。
普通教育(款)培训支出(项)。年初预算为20.00万元,支出决算为17.45万元,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,减少部分培训开支。
2.科学技术支出(类)
社会科学(款)社会科学研究机构(项)。年初预算为0万元,年中追加110.10万元,支出决算为63.83万元,因年初预算为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加经费。
社会科学(款)社会科学研究(项)。年初预算为2109.23万元,支出决算为2013.02万元,完成年初预算的95.44%,决算数小于年初预算数的主要原因是年中追加了人员经费。
社会科学(款)社会基金支出(项)。年初预算为0万元,年中追加25.20万元,支出决算为11.20万元,因年初预算为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加经费。
社会科学(款)其他社会科学支出(项)。年初预算为15.86万元,年中追加94.70万元,支出决算为107.54万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加经费。
社会科学(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为10.00万元,年中追加10.00万元,支出决算为10.00万元,决算数同比年初预算数持平。
4.社会保障和就业支出(类)
行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为182.14万元,支出决算为182.13万元,完成年初预算的99.99%,决算数同比预算数基本持平。
行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为105.60万元,支出决算为96.28万元,完成年初预算的91.17%,决算数小于年初预算数的主要原因是年中退休人员增加导致该项经费支出减少。
抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,年中调整预算指标68.45万元,年底追加39.55万元,支出决算为57.14万元,因年初预算为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是年中从项目经费调整预算指标至抚恤金。
5.卫生健康支出(类)
行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为72.80万元,支出决算为71.54万元,完成年初预算的98.27%,决算数同比预算数基本持平。
行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为33.10万元,支出决算为32.26万元,完成年初预算的97.46%,决算数同比预算数基本持平。
6.农业水支出(类)
水利(款)水利前期工作(项)。年初预算为0万元,年中追加15.00万元,支出决算为3.03万元,因年初预算为0,无法计算百分比,决算数大于预算数主要是增加了课题经费经费支出。
7.住房保障支出(类)
住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为125.80万元,支出决算为112.42万元,完成年初预算的89.36%,决算数小于预算数主要是年中退休人员增加导致该项经费支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出2049.01万元,其中:
人员经费1581.85万元,占基本支出的77.20%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;
公用经费467.16万元,占基本支出的22.80%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为53.00万元,支出决算为37.96万元,完成预算的71.62%,与上年相比减少14.87万元,降低28.15%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置费用支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费支出预算为10.00万元,支出决算为11.86万元,完成预算的118.6%,与上年相比增加11.86万元,增长118.6%。决算数大于预算数的主要原因是因工作安排需要产生了因公出国(境)费用。决算数大于上年数的主要原因是因工作安排需要产生了因公出国(境)费用。
2024年度安排因公出国(境)团组1个,累计1人次,主要包括:赴肯尼亚投资促进局、肯日利亚中国文化中心,支出11.86万元,主要用于对口交流。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为35.00万元,支出决算为25.19万元,完成预算的71.97%;与上年相比减少27.64万元,降低52.32%。其中:
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比减少17.98万元,降低100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置费预算,决算数小于上年数的主要原因是本年度未产生公务用车购置费用。
公务用车运行维护费支出预算为35.00万元,支出决算为25.19万元,主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出等支出。完成预算的71.97%;与上年相比减少9.46万元,降低27.30%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。截止2024年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费支出预算为8.00万元,支出决算为0.91万元,完成预算的11.38%,与上年相比增加0.71万元,增长355%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。决算数大于上年数的主要原因是用于与外省社科联工作交流等发生的接待支出。2024年共接待国内公务接待批次7个、接待人次51人次,主要是山西、山东、辽宁、海南、河北、四川省社科联调研及吐鲁番市社科联参加学术年会调研发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出467.16万元,比年初预算数减少37.84万元,降低7.49%,比上年决算数增加25.29万元,增长5.72%。主要原因是:在年初预算的劳务费中增加了劳务派遣人员经费。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费36.98万元,用于召开全省社科联系
统工作会议(96人,2.06万元)、省社科联第九次代表大会(355人,34.40万元)、省社科联“省领导领衔重大项目”落实工作会议(65人,0.42万元)、第二届“人文社科之光”视频评审会(14人,0.1万元);
开支培训费25.21万元,用于开展省级社科类社会组织及其党组织负责人培训班(165人,18.68万元)、事业单位工作人员等培训费(18人、1.59万元)、参加期刊质量管理与评价高级研修班培训费(8人、1.27万元)、参加省委宣传部专业人员业务培训班(1人、0.88万元)、参加出版培训费(第一期、第二期)(4人、0.81万元)、2024年期刊编辑实务研修班(4人,0.85万元)、人工智能、期刊高质量发展研究讨论培训班(1人,0.62万元)、湖南省科普作家协会培训费(2人,0.51),内容为:人工智能技术进展与期刊出版产业未来展望、AI工具操作使用实践、事业人员培训、财务系统培训课程、节能网络课程培训、党建专题辅导、社会组织内部治理、阵地建设和管理专题辅导、青年编辑如何进行合理的职业规划、学术论文写作与投稿常见问题及解决方案等。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额161.45万元,其中:政府采购货物支出29.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出131.96万元。授予中小企业合同金额161.45万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额161.45万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的18.27%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.73%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,我会共有车辆4辆,其中,主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部服务用车1辆;单位价值100万元以上设备0台(套)。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
(一)绩效评价工作开展情况。
绩效自评开展情况。组织对2024年度本会整体支出开展绩效自评,涉及项目1个,共涉及资金2850.77万元。其中,一般公共预算项目1个2850.77万元,占一般公共预算支出总额的100%;无政府性基金预算项目;无国有资本经营预算项目;无社会保险基金预算项目。
(二)绩效评价结果。
一是绩效自评结果。2024年度本会整体支出全年预算数3058.83万元,执行数2850.77万元,完成预算的90.08%,绩效自评得分99.32分,评价等级为“优”。绩效目标完成情况:一是以极端重要的思维把握工作方向;二是以“国之大者”为己任突出工作重点;三是以“省之大计”为发力点推动工作落地;四是组织建设有力;五是期刊建设有效;六是宣传矩阵建设有为。发现的主要问题及原因:本会整体支出的预算配置、执行和管理过程中,依然存在一些问题和不足:一是预算还不够精细化;二是需进一步加强项目前期管理,加快项目执行进度。下一步改进措施:一是对年初的预算数据测算更加精细、准确,确保预算的编制质量;二是加快项目实施进度的推进,加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成,发挥资金的使用效益,压减年末结余资金规模,提高预算完成率。
(三)评价结果应用情况。
2025年度预算安排方面,依据2024年绩效自评中项目支出有效性评估,对绩效优的项目增加资金分配,淘汰低效项目以提升整体效率。支出结构调整上,优先支持高绩效领域,压缩非必要支出。资金管理优化了审批流程,强化执行监控,确保资金精准到位。制度建设则完善了绩效目标体系,将评价结果纳入预算编制要求,推动全过程绩效管理规范化。
第四部分 名词解释
1.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公经费”:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第五部分 附件
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