2023年度湖南省社会科学界联合会部门决算
文章来源:湖南社科网 作者:湖南省社会科学界联合会 时间:2024-08-27 18:31:11目 录
第一部分 湖南省社会科学界联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湖南省社会科学界联合会概况
一、部门职责
(一)基本情况
湖南省社会科学界联合会(简称湖南省社科联)是中共湖南省委、省人民政府领导下的全省学术性人民团体,为正厅级单位,是省委、省政府团结和联系广大社会科学工作者的桥梁和纽带,肩负着繁荣和发展全省社会科学事业的牵头职责。
(二)主要职能
(1)推进理论武装。引导全省社科工作者深入研究宣传阐释马克思主义理论,动员人民群众深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,推动党的创新理论入脑入心入行。
(2)服务社团管理。按照国务院《社会团体登记管理条例》的规定,省社科联负责管理省级社科类社会组织。履行省社科联社会组织行业党委职责,指导社科类社会组织开展党建工作。指导市州社科联、县市区社科联、高校社科联工作。
(3)组织课题研究。围绕省委、省政府重大决策部署,开展省社会科学成果评审委员会课题、省社科联智库课题立项工作;接受省委、省政府领导委托任务,开展省情研究和“出题作答”活动,服务重大决策。
(4)组织成果评奖。组织开展省社会科学优秀成果奖、省优秀社会科学专家、省优秀青年社会科学专家的评选和表彰工作。这三项评奖均属省委、省政府奖,两年一届。
(5)组织成果鉴定。对各类申报成果进行省级鉴定,分为国内先进、省内领先、省内先进、通过和不通过五个等级。
(6)开展社科普及。以贯彻落实《湖南省社会科学普及条例》为引领,举办社科普及主题活动周、湖湘大学堂,开展优秀社科普及作品推荐工作,建设社科普及基地和发展志愿者队伍等。
(7)组织学术活动。围绕省委、省政府中心工作,采取走出去、请进来等方式,组织各类社科理论研讨会、座谈会、报告会等,重点组织湖南省社会科学界学术年会,指导全省社科组织开展学术活动。
(8)建设学术阵地。主办《船山学刊》和《湖南社会科学》,编辑《湖南社科研究》《湖南社会科学年鉴》,建设管理“湖南社科”融媒体中心、湖南哲学社会科学大数据平台等。
(9)培养人才队伍。通过各类社科平台和激励机制,发现和培养青年社科人才,宣传和推介优秀社科人才,评定科学传播专业(社科领域)高级职称人才。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
我会现有内设处室部门七个,分别是办公室、机关党委(人事处)、学会工作处、科研组织处、软科学研究室(省情与对策研究中心)、《湖南社会科学》编辑部、《船山学刊》编辑部。
(二)决算单位构成
我会2023年部门决算汇总公开单位构成为:湖南省社会科学界联合会本级。
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表(公开01表)
二、收入决算表(公开02表)
三、支出决算表(公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开06表)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08表)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)
表格附后
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计3136.28万元。与上年相比,减少203.93万元,减少6.11%,主要是因为人员经费的减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2772.63万元,其中:财政拨款收入2750.60万元,占99.20%;事业收入21.00万元,占0.76%;其他收入1.03万元,占0.04%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2631.73万元,其中:基本支出2110.99万元,占80.21%;项目支出520.74万元,占19.79%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3028.80万元,与上年相比,减少192.89万元,减少5.99%,主要是因为人员经费的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2623.84万元,占本年支出合计的99.7%,与上年相比,财政拨款支出减少244.13万元,减少8.51%,主要是因为人员经费的减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2623.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5.00万元,占0.19%;教育(类)支出6.00万元,占0.23%;科学技术(类)支出2204.49万元,占84.02%;社会保障和就业(类)支出273.77万元,占10.43%;卫生健康(类)支出20.50万元,占0.78%;住房保障(类)支出114.08万元,占4.35%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为2940.21万元,年中调整预算指标75.00万元至部门预算代编,支出决算数为2623.84万元,完成年初预算的91.79%,其中:支出决算数小于年初预算数的主要原因是湖南省社会科学奖奖金及工作经费结转至下年度。
1.一般公共服务(类)
其他共产党事务支出(款)一般行政管理实务(项)。年初预算为0万元,年中追加5.00万元,支出决算为5.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加课题经费。
2.教育支出(类)
普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元,年中追加6.00万元,支出决算为6.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加课题经费。
3.科学技术支出(类)
基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为5.00万元,支出决算为5.00万元,决算数同比预算数持平。
社会科学(款)社会科学研究机构(项)。年初预算为0万元,年中追加79.80万元,支出决算为63.07万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加经费。
社会科学(款)社会科学研究(项)。年初预算为2436.45万元,年中调整预算指标75.00万元至部门预算代编,支出决算为2084.60万元,完成年初预算的88.64%,决算数小于年初预算数的主要原因是年中追加了人员经费。
社会科学(款)社会基金支出(项)。年初预算为8.40万元,年中追加1.80万元,支出决算为10.20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加经费。
社会科学(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,年中追加57.50万元,支出决算为41.63万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加经费。
4.社会保障和就业支出(类)
行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为179.46万元,支出决算为175.85万元,完成年初预算的97.99%,决算数同比预算数基本持平。
行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为78.60万元,支出决算为97.92万元,完成年初预算的124.58%,决算数大于年初预算数的主要原因是社保调整基数,年中调整预算指标。
5.卫生健康支出(类)
行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为20.50万元,支出决算为20.50万元,完成年初预算的100%,决算数同比预算数持平。
6.住房保障支出(类)
住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为136.80万元,支出决算为113.83万元,完成年初预算的83.21%,决算数小于预算数主要是由于住房公积金基数的调整。
住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0万元,年中追加3.49元,支出决算为0.24万元,决算数小于年初预算数的主要原因是年中追加了购房补贴经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2110.94万元,其中:
人员经费1669.07万元,占基本支出的79.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;
公用经费441.87万元,占基本支出的20.93%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为53.00万元,支出决算为28.69万元,完成预算的54.13%,决算数小于预算数的主要原因是本年度未购置公务用车,与上年相比减少24.14万元,减少45.69%,减少(增长)的主要原因是本年度未购置公务用车。
其中:因公出国(境)费支出预算为10.00万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无因公出国(境)费支出。
公务接待费支出预算为8.00万元,支出决算为0.45万元,完成预算的5.63%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。决算数与上年相比持平。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,本年度无公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为35.00万元,支出决算为28.24万元,完成预算的80.69%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.45万元,占1.57%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算28.24万元,占98.43%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年未安排因公出国(境)
2、公务接待费支出决算为0.45万元,其他国内公务接待支出0.45万元,主要用于与有关单位交流工作情况等发生的接待支出。2023年共接待国内公务接待批次3个、接待人次44人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为28.24万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费28.24万元,主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出等支出。截止2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出441.87万元,比上年决算数减少74.90万元,降低14.49%。主要原因是:是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,本年度实际支出比上年度有所节约。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费9.42万元,用于召开贵州省社科联来湘调研座谈会(15人,0.25万元)、全省社科联系统工作会议及市州社科联工作座会议(147人,3.41万元)第十三届学术年会(236人,3.66万元)、全省社科理论界学习贯彻《习近平著作选读》座谈会(86人,1.12万元)、省社科联第八届常委会(40人,0.98万元);开支培训费15.58万元,用于开展省级社科类社会组织党支部书记培训(209人,10.02万元)、参加中国新闻出版研究院期刊编辑十五研修班培训费(5人、0.59万元)、事业单位工作人员等培训费(20人、3.20万元)、2023年期刊编辑实务研修班(6人,1.77万元),内容为:核心期刊的评定与影响力提升、期刊常用标准与编辑实务、事业人员培训、党建理论培训、节能网络课程培训等。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额56.97万元,其中:政府采购货物支出10.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出46.73万元。授予中小企业合同金额56.97万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额56.97万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17.97%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.03%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,我会共有车辆4辆,其中,主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部服务用车1辆;单位价值100万元以上设备0台(套)。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
(一)绩效管理工作开展情况
1.根据预算绩效管理要求,我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,组织对“业务工作经费、运行维护经费”项目开展了部门评价,从评价情况来看我会项目有序开展,部门决算中反映了项目自评结果情况。
2.项目绩效自评综述:我会项目资金绩效基本完成年初目标。本部门无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目相关支出。项目全年一般公共预算预算数为815.01万元,执行数为404.96万元,完成预算的49.69%,主要因为湖南省社会科学奖奖金及工作经费结转至下年度。主要产出和效果:一是绩效指标基本完成年初目标值;二是通过项目的实施,我会在理论武装、课题研究、智库建设、学术交流、社科普及、学会管理、人才培养、自身建设等方面取得了明显成效,推动了我省哲学社会科学繁荣发展,为湖南经济社会发展作出了积极贡献。
3.部门决算中项目绩效自评结果业务工作经费、运行维护经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目绩效目标完成情况:一是理论学习入脑入心;二是服务发展有效有力;三是社科普及走深走实;四是立足本职联紧联通;五是换届筹备高质高效;六是阵地管理做精做深;七是机关建设从严从紧。
4.部门评价项目绩效评价结果:本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求已公开。
(二)部门整体支出绩效情况
部门整体支出全年一般公共预算财政拨款预算数约为3028.80万元,执行数为2623.84万元,完成预算的86.63%。主要产出和效果:开展“学习贯彻二十大·团结奋斗谱新篇”系列宣讲活动13817场,深度参与10位省领导交办的19个省社科重大重点项目研究,获得省委书记沈晓明等省部级领导肯定性批示10人次。开展省社科成果评审委课题评审立项工作,编辑《湖南社科研究》19期推介优秀成果,获省领导肯定性批示13人次、采纳应用1次,其中晓明书记肯定性批示2次,伟明省长肯定性批示1次。紧扣省委省政府决策部署、锚定“三高四新”美好蓝图开展课题立项,共立项重大课题5项、重点课题35项,一般资助课题183项,一般自筹课题676项。创新组织湖湘大学堂·名家讲坛和市民讲坛演讲活动10余场。全省104位科普工作者获评科普师职称,获一致好评。刊发38期“湖南社科普及一周集锦”,激励调动了各省级社科普及基地举办活动的积极性。开展2023年湖南省优秀社会科学普及作品推荐活动并评选出22本书籍(套)、32个视频作品。启动“湖南省哲学社会科学重点实验室”试点建设,首批遴选4家进行试点建设,2家培育建设。创新实施“湘江青年社科人才”培养工程,评定首批20人,举办全省社会科学界学术年会。《湖南社会科学》已初步入选“北大核心期刊”;《船山学刊》连续继续入选北京国际书展主题宣传“中国精品期刊展”,刊文获评湖南期刊主题宣传好文章。
(三)存在的问题及原因分析
发现的主要问题一是预算还不够精细化;二是需进一步加强项目前期管理,加快项目执行进度。
下一步改进措施:一是对年初的预算数据测算更加精细、准确,确保预算的编制质量;二是加快项目实施进度的推进,加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成,发挥资金的使用效益,压减年末结余资金规模,提高预算完成率。
第四部分 名词解释
1.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公经费”:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第五部分 附件
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