2022年度湖南省社会科学界联合会部门决算

 文章来源:湖南社科网 作者:湖南省社会科学界联合会 时间:2023-08-21 17:45:35 
2022年度湖南省社会科学界联合会部门决算

目 录

第一部分 湖南省社会科学界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分湖南省社会科学界联合会概况

一、部门职责

(一)基本情况

湖南省社会科学界联合会(简称湖南省社科联)是中共湖南省委、省人民政府领导下的全省学术性人民团体,为正厅级单位,是省委、省政府团结和联系广大社会科学工作者的桥梁和纽带,肩负着繁荣和发展全省社会科学事业的牵头职责。

(二)主要职能

①开展理论武装。引导全省社科工作者深入研究宣传阐述马克思主义理论,动员人民群众深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,推动党的创新理论入脑入心入行。

②管理学术团体。按照国务院《社会团体登记管理条例》的规定,省社科联负责管理省级社科类社会组织。指导市州社科联、县市区社科联、高校社科联工作。

③组织课题研究。围绕省委省政府重大决策部署,开展湖南省社会科学成果评审委员会课题、省社科联智库课题立项工作;接受省委省政府领导委托任务,开展省情研究,服务重大决策。

④组织社科评奖。组织开展省社会科学优秀成果奖、省优秀社会科学专家、省优秀青年社会科学专家的评选和表彰工作。这三项评奖均属省委省政府奖,两年一届。

⑤组织成果鉴定。对各类申报成果进行省级鉴定,分为国内先进、省内领先、省内先进、通过和不通过五个等级。其中,鉴定等级为省内先进水平以上的成果,可作为省级课题成果。

⑥组织学术活动。围绕省委省政府中心工作,采取走出去、请进来等方式,组织各类社科理论研讨会、座谈会、报告会等,重点组织湖南社会科学界学术年会,指导全省社科组织开展学术活动。

⑦推进社科普及。贯彻落实《湖南省社会科学普及条例》,举办社会科学普及主题活动周、湖湘大学堂,开展优秀社会科学普及作品推荐工作,建设社会科学普及基地和社会科学普及志愿者队伍等。

⑧建设学术阵地。主办《船山学刊》和《湖南社会科学》,编辑《湖南社科研究》《湖南社会科学年鉴》,建设运行管理湖南社科网、湖南哲学社会科学大数据平台等。

⑨培养社科队伍。通过各类社科平台和激励机制,发现和培养青年社科人才,宣传和推介优秀社科人才,评定科学传播专业(社科普及)高级职称人才。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

我会现有内设处室部门七个,分别是办公室、机关党委(人事处)、学会工作处、科研组织处、软科学研究室(省情与对策研究中心)、《湖南社会科学》编辑部、《船山学刊》编辑部。

(二)决算单位构成

我会2022年部门决算汇总公开单位构成为:湖南省社会科学界联合会本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开06表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08表)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

表格附后

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3340.21万元,与上年相比,增加436.14万元,增长15.02%。主要原因是2022年人员经费的增加及追加了2022年省社科基金项目经费、2022年第二批创新型省份建设专项资金(省自然科学基金)等经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3169.24万元,其中:财政拨款收入3162.91万元,占99.8%;;事业收入5.49万元,占0.17%;其他收入0.84万元,占0.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2901.05万元,其中:基本支出2430.09万元,占83.77%;项目支出470.96万元,占16.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3221.69万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加470.9万元,增长17.12%。主要原因是2022年人员经费的增加及追加了2022年省社科基金项目经费、2022年第二批创新型省份建设专项资金(省自然科学基金)等经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2867.97万元,占本年支出合计的98.86%。与上年相比,财政拨款支出增加382万元,增长15.36%,主要原因是2022年人员经费的增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2867.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出39.26万元,占1.37%;科学技术(类)支出2397.07万元,占83.58%;社会保障和就业(类)支出294.93万元,占10.28%;卫生健康(类)支出17.21万元,占0.6%;住房保障(类)支出119.5万元,占4.17%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算为2578.04万元,支出决算为2867.97万元,完成年初预算的111.25%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是上年度资金结转、年中追加指标等,其中:

1、一般公共服务支出(类)

政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。该科目年初预算为0万元,支出决算为39.26万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年度省直党政机关办公用房修缮专项资金结转至本年使用。

2、科学技术支出(类)

社会科学(款)社会科学研究机构(项)。年初预算为0万元,年中追加544.50万元,支出决算为499.97万元,决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的增加。

社会科学(款)社会科学研究(项)。年初预算为2133.19万元,结转和结余为64.52万元,年中追加29.7万元,支出决算为1882.11万元,完成年初预算的88.23%,决算数小于年初预算数的主要原因是:上年结转结余课题及其他工作经费、年中追加了人员经费。

其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,结转和结余为15万元,支出决算为15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年度结转结余资金。

3.社会保障和就业支出(类)

行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为40.63万元,年中追加为174.7万元,支出决算为215.33万元,完成年初预算的100%,决算数同比预算数基本持平。

行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为83.6万元,支出决算为79.60万元,完成年初预算的95.22%,决算数同比预算数基本持平。

4.卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为17.20万元,支出决算为17.20万元,完成年初预算的100%,决算数同比预算数持平。

5.住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为125.98万元,支出决算为119.50万元,完成年初预算的94.86%,决算数同比预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2430.09万元,其中:

人员经费:1913.32万元,占基本支出的78.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费:516.77万元,占基本支出的21.27%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为53万元,支出决算为52.83万元,完成预算的99.68%,其中:

因公出国(境)费支出预算为10.00万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境),与上年相比持平。

公务接待费支出预算为8万元,支出决算为0.2万元,完成预算的2.5%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费支出预算为18万元,支出决算为17.98万元,完成预算的99.89%,决算数与上年相比持平,主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约等要求,严格控制经费支出。

公务用车运行维护费支出预算为34.75万元,支出决算为34.64万元,完成预算的99.68%,决算数与上年相比持平,与上年相比下降0.86%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.2万元,占0.39%。公务用车购置费及运行维护费支出决算52.62万元,占99.61%;其中:

1、因公出国(境)费支出决算0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.2万元,其中:其他国内公务接待支出0.2万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2022年共接待国内公务接待批次1个、接待人次5人次(不包括陪同人员)。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算为52.62万元,其中: 公务用车购置费17.98万元,因原老干用车申请报废处置,经申请后,购置公务用车1辆。公务用车运行费支出34.64万元。主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出等支出。截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出516.77万元,与年初预算数基本持平。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费6.28万元,用于召开全省社科界学习贯彻“习近平谈治国理政第四卷和习近平总书记在省部级主要干部专题研讨班上的重要讲话精神座谈会暨省社科联第八届五次常委会议会议(74人,2.14万元)、广东省社科联来湘调研学习交流座谈会会议费(21人,0.22万元)、全省社科界学习贯彻党的二十大精神座谈会(63人,0.8万元)、第十二届学术年会主场会议(164人,2.56万元)、参加湖南省高等学校学报研究会2022年度常务理事会及第十次会员大会会务费(4人0.56万元);开支培训费6.04万元,用于开展省级社科类社会组织党支部书记培训(186人,4.18万元)、参加2022年湖南省社科期刊出版技术人员培训班培训费(4人、0.32万元)、事业单位工作人员培训费(16人、1万元)、会计继续教育网络培训费(2人、0.06万元)、2022年报刊编校知识专题培训班培训费(6人,0.48万元),内容为:习近平新时代中国特色社会主义思想、期刊政策法规、社科期刊内容审读与导向把关、社科期刊的编校质量与出版形式质量、社科期刊的建设和发展、新时代行政事业单位财务与管理人员专业能力提升培训、党建理论、党务实操培训等。

十一、关于政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额55.07万元,其中:政府采购货物支出48.79万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出6.28万元;授予中小企业合同金额55.07万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额48.79万元,占授予中小企业合同金额的88.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.6%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11.4%。

十二、关于国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆4辆。其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆、单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一)部门整体支出绩效情况

1.绩效管理评价工作开展情况:根据预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金814.7万元,其中,占一般公共预算项目支出总额的92.08%,占自有资金支出总额的7.92%。本部门无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目相关支出。

组织对“业务工作经费、运行维护经费”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出750.18万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看我会项目有序开展,部门决算中反映了项目自评结果情况。

2.部门决算中项目绩效自评结果业务工作经费、运行维护经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为814.7万元,执行数为470.96万元,完成预算的57.81%。项目绩效目标完成情况:一是捍卫“两个确立”,抓紧抓好理论武装工作;二是扛牢“主体责任”,守稳守牢意识形态阵地;三是聚焦“省之大计”,有力有效服务发展大局;四是当好“桥梁纽带”,做精做细社科管理服务;五是紧扣“三问三看”,用心用情抓好机关建设;七是坚持“正风肃纪”,从严从实建设清廉机关。

(二)存在的问题及原因分析

发现的主要问题一是预算还不够精细化;二是需进一步加强项目前期管理,加快项目执行进度。

下一步改进措施:一是对年初的预算数据测算更加精细、准确,确保预算的编制质量;二是加快项目实施进度的推进,加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成,发挥资金的使用效益,压减年末结余资金规模,提高预算完成率。

项目绩效自评综述:我会项目资金绩效基本完成年初目标。

3.部门评价项目绩效评价结果:本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求已公开。

第四部分 名词解释

1.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2022年度湖南省社会科学界联合会决算公开表格.xlsx

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