2025年度湖南省社会科学界联合会部门决算

 文章来源:湖南社科网 作者:湖南省社会科学界联合会 时间:2026-08-24 16:58:05 
2025年度湖南省社会科学界联合会部门决算

目 录

第一部分 湖南省社会科学界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分:湖南省社会科学界联合会概况

一、部门职责

(一)基本情况

湖南省社会科学界联合会(简称湖南省社科联)是中共湖南省委、省人民政府领导下的全省学术性人民团体,为正厅级单位,是省委、省政府团结和联系广大社会科学工作者的桥梁和纽带,肩负着繁荣和发展全省社会科学事业的牵头职责。

(二)主要职能

(1)强化理论武装。着力巩固马克思主义的根本指导地位,引领全省干部群众深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,推动党的创新理论入脑入心入行。

(2)管理学术团体。负责管理省级社科类社会组织,依托省社科联社会组织行业党委,指导省级社科类社会组织党建工作。指导市(州)社科联、县(市、区)社科联、高校社科联工作。

(3)组织课题研究。围绕党中央重大决策部署和省委省政府工作大局,开展省社会科学成果评审委员会课题、省社科联智库课题立项和管理工作;按照省委、省政府领导委托,开展省情研究,服务重大决策。

(4)开展社科评奖。组织开展省社会科学优秀成果奖、省优秀社会科学专家、省优秀青年社会科学专家的评选和表彰工作。

(5)进行成果鉴定。对各类申报成果进行省级鉴定,分为国内先进、省内领先、省内先进、通过和不通过五个等级。

(6)深化学术活动。围绕省委、省政府中心工作,采取走出去、请进来等方式,召开理论研讨会、座谈会、报告会等,组织湖南省社会科学界学术年会,指导全省社科组织开展各类学术活动。

(7)推进社科普及。贯彻落实《湖南省社会科学普及条例》,举办社会科学普及主题活动周、湖湘大学堂,开展优秀社会科学普及作品推荐工作,加强社会科学普及基地和社会科学普及志愿者队伍建设等。

(8)建设学术阵地。主办《船山学刊》《湖南社会科学》,编辑《湖南社科研究》等,管理湖南社科网、湖南哲学社会科学大数据平台等。

(9)培养社科队伍。通过各类社科平台和激励机制,发现和培养青年社科人才,宣传和推介优秀社科人才。联合评定科学传播专业(社会科学普及)初级、中级、高级职称。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

我会现有内设部室七个,分别是办公室、机关党委(人事部)、学会工作部、科研组织部、软科学研究室(省情与对策研究中心)、《船山学刊》编辑部、《湖南社会科学》编辑部。(二)决算单位构成

我会2025年部门决算汇总公开单位构成为:湖南省社会科学界联合会本级。

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

表格附后

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计3267.57万元。与上年相比,增加131.29万元,增加4.19%,主要是因为本单位年中追加第十六届社会科学奖评选表彰奖励经费及课题经费等。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出,进一步优化支出结构,持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压,优化支出结构,提高资金使用效率,合理保障人员、机关运转等重点支出,体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3267.57万元,其中:财政拨款收入3094.34万元,占94.70%;事业收入50.88万元,占1.55%;其他收入0.16万元,占0.01%;上年度结转结余122.19万元,占3.74%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2786.85万元,其中:基本支出2103.32万元,占75.47%;项目支出683.53万元,占24.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计3158.35万元,与上年相比,增加116.82万元,增加3.84%,主要是因为本单位年中追加第十六届社会科学奖评选表彰奖励经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出2743.62万元,占本年支出合计的86.87%,与上年相比,财政拨款支出减少38.23万元,减少1.37%,主要原因是因社会科学奖评奖工作时间因客观原因推迟导致奖金未能在当年度发放形成结转结余。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出2743.62万元,主要用于以下方面:教育(类)支出21.01万元,占0.76%;科学技术(类)支出2156.84万元,占78.61%;社会保障和就业(类)支出323.62万元,占11.8%;卫生健康(类)支出109.46万元,占3.99%;农林水(类)支出11.97万元,占0.44%;住房保障(类)支出120.72万元,占4.4%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为2747.71万元,支出决算数为2743.62万元,完成年初预算的99.85%,本年财政拨款支出年初预算数与支出决算数对比,没有较大差距。

1.教育支出(类)

普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元,年中追加0.5万元,支出决算为0万元,决算数小于年初预算数的原因是本年未开支相关经费。

进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为29.12万元,支出决算为21.01万元,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,减少部分培训开支。

2.科学技术支出(类)

社会科学(款)社会科学研究机构(项)。年初预算为0万元,年中追加160.22万元,支出决算为139.59万元,因年初预算为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加经费。

社会科学(款)社会科学研究(项)。年初预算为2123.70万元,支出决算为1949.95万元,完成年初预算的91.82%,决算数小于年初预算数的主要原因是年中追加了人员经费。

社会科学(款)社会基金支出(项)。年初预算为14.00万元,年中追加23.3万元,支出决算为37.3万元,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加经费,决算数同比年初预算数与年中追加合计数持平。

社会科学(款)其他社会科学支出(项)。年初预算为3.02万元,年中追加205.00万元,支出决算为0万元,决算数小于年初预算数的原因是本年未开支相关经费。

科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为0万元,年中追加20.00万元,支出决算为20.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加经费。

其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为10.00万元,支出决算为10.00万元,决算数同比年初预算数持平。

3.社会保障和就业支出(类)

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为196.17万元,支出决算为197.52万元,年中追加1.62万元,完成年初预算的99.99%,决算数同比预算数基本持平。

行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为101.6万元,支出决算为101.6万元,完成年初预算的100%,决算数同比预算数持平。

抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,年中调整预算指标24.51万元,支出决算为24.51万元,因年初预算为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是年中从项目经费调整预算指标至抚恤金。

4.卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为78.80万元,支出决算为75.35万元,完成年初预算的95.62%,决算数同比预算数基本持平。

行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为34.10万元,支出决算为34.10万元,完成年初预算的100%,决算数同比预算数持平。

5.农业水支出(类)

水利(款)水利前期工作(项)。年初预算为11.97万元,年支出决算为11.97万元,完成年初预算的100%,决算数同比预算数持平。

6.住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为120.72万元,支出决算为120.72万元,完成年初预算的100%,决算数同比预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2103.24万元,其中:

人员经费1704.48万元,占基本支出的81.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费398.76万元,占基本支出的18.96%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为53.00万元,支出决算为31.14万元,完成预算的58.75%,与上年相比减少6.82万元,降低17.97%,决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节约减少公务用车运行维护费用开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出预算为10.00万元,支出决算为11.56万元,完成预算的115.6%,与上年相比减少0.03万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作安排需要产生了因公出国(境)费用。2025年度安排因公出国(境)团组1个,累计1人次,主要包括:赴阿联酋、卡塔尔进行经贸任务考察,支出11.56万元,主要用于对口交流。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为35.00万元,支出决算为19.32万元,完成预算的55.2%;与上年相比减少5.87万元,降低23.30%,主要原因是厉行节约减少车辆维护费用。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年均未产生公务用车购置费用。

公务用车运行维护费支出预算为35.00万元,支出决算为19.32万元,主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出等支出。完成预算的55.2%;与上年相比减少5.87万元,降低23.30%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。截止2025年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出预算为8.00万元,支出决算为0.26万元,完成预算的3.25%,与上年相比减少0.65万元,降低71.43%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。决算数小于上年数的主要原因是用于与外省社科联工作交流等发生的接待支出批次及人数相对减少。2025年共接待国内公务接待批次4个、接待人次22人次,主要是山东、吉林、陕西、浙江省社科联调研发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出398.76万元,比年初预算数减少98.24万元,执行率为80.23%,比上年决算数减少68.43万元,降低14.64%。主要原因是:厉行节约减少机关运行经费开支。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费4.71万元,用于召开智库专家服务湖南省“十五五”规划重大专题研究课题会议(15人,0.42万元)、船山学刊创刊110周年会议(150人,4.13万元)、湖南省哲社会科学重点实验室评审会议(12人,0.06万元)、问学:名家故事(第四辑)新书座谈会(40人,0.1万元),内容为智库专家服务湖南省“十五五”规划重大专题研究课题会议、船山学刊创刊110周年会议、湖南省哲社会科学重点实验室评审、问学:名家故事(第四辑)新书座谈。

开支培训费21.01万元,用于开展省级社科类社会组织及其党组织负责人培训班(160人,18.01万元)、事业单位工作人员等培训费(16人、0.82万元)、参加中国人民大学资料中心研修班培训费(4人、0.3万元)、参加出版培训费(10人、1.58万元)、2025年学术期刊自主评价与创新发展论坛培训费(4人,0.3万元),内容为:习近平新时代中国特色社会主义思想解读、学术类社会团体财务及内部治理规范化解读专题辅导、“文化与科技融合”专题辅导、微党课及平台阵地建设沉浸式现场教学、习近平文化思想的丰富内涵和实践要求、期刊质检过程中的系统性偏差与申辩策略、论文标准化编校原则及典型案例解析、期刊智能化编校方法与实践、AMI期刊评价工作的设计、研制和实施等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额115.32万元,其中:政府采购货物支出11.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出104.04万元。授予中小企业合同金额115.32万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额110.77万元,占授予中小企业合同金额的96.05%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.78%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.22%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,我会共有车辆4辆,其中,主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部服务用车1辆;单位价值100万元以上设备0台(套)。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况。

绩效自评开展情况。组织对2025年度本会整体支出开展绩效自评,涉及项目1个,共涉及资金2786.85万元。其中,一般公共预算项目1个2786.85万元,占一般公共预算支出总额的100%;无政府性基金预算项目;无国有资本经营预算项目;无社会保险基金预算项目。

(二)绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2025年度本部门整体支出全年预算数2723.7万元,执行数2786.85万元,完成预算的88.6%,绩效自评得分98.36分,评价等级为“优”。绩效目标完成情况:一是加强了理论武装;二是促进了智库建设;三是深化了社科普及;四是完善了社科组织;五是开展了社科活动;六是加强了机关建设;七是推进乡村振兴工作。发现的主要问题及原因:一是预算还不够精细化;二是需进一步加强项目前期管理,加快项目执行进度。共设置绩效指标9条,实际完成8条,未完成1条,主要是年度资金总额执行率为88.6%未达到按年初目标“年内完成大于等于90%”,主要原因是社会科学奖评奖工作时间因客观原因推迟导致奖金未能在当年度发放,形成结转结余。下一步改进措施:一是对年初的预算数据测算更加精细、准确,确保预算的编制质量;二是加快项目实施进度的推进,加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成,发挥资金的使用效益,压减年末结余资金规模,提高预算完成率。

(三)评价结果应用情况。

2026年度预算安排方面,依据2025年绩效自评中项目支出有效性评估,对绩效优的项目增加资金分配,淘汰低效项目以提升整体效率。支出结构调整上,优先支持高绩效领域,压缩非必要支出。资金管理优化了审批流程,强化执行监控,确保资金精准到位。制度建设则完善了绩效目标体系,将评价结果纳入预算编制要求,推动全过程绩效管理规范化。

第四部分名词解释

1.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公经费”:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分附件

附件1:湖南省社会科学界联合会2025年部门决算表.xlsx

附件2:湖南省社会科学界联合会2025年度部门整体支出绩效自评报告.doc

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